为进一步加强全市住房公积金业务管理内部控制,保证各项政策执行到位、落实到位、监管到位,不断提升服务质效,吴忠市住房公积金管理中心根据《2023年上半年住房公积金业务稽核审计工作方案》,近期,由监察审计科牵头抽调业务骨干组成稽核工作组,重点对2022年12月至2023年6月期间住房公积金业务工作运行和政策落实情况开展为期一个月专项稽核检查。



稽核工作组采用听取汇报、系统核查、调阅档案、实地督导、座谈交流等方式,主要从业务办理流程是否合规、政策执行是否到位、信息数据是否齐全、档案管理是否完整、自查整改是否彻底等工作进行了全面稽核检查。通过稽核检查,各部门能够严格落实住房公积金政策及业务操作规程,规范管理,按规定办理各项业务,有力地保障了业务安全平稳高效运行。但也发现个别工作落实中还存在一些问题,针对稽核检查出的各类问题,会议研究后,印发稽核检查工作通报,制定整改责任清单,建立整改工作台账,做到立即整改,全面整改。同时,结合本次稽核检查梳理出的问题,加强业务培训工作力度,组织全辖业务工作人员进行全面系统培训,达到以培训促整改,以整改促提升的目的,确保各项业务管理工作提质增效。

下一步,吴忠市住房公积金管理中心将持续加大内部稽核审计工作,有效运用好“电子化稽查工具”,加强风险防控管理力度,防止小风险引发大漏洞,切实筑牢资金、数据、人员的风险“防火墙”,进一步优化流程和操作规范,实现以检查促规范,以规范促提升,筑牢安全防线,不断提升全市住房公积金管理水平。